正式场合通知生成

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Oct 30, 2025更新

本提示词专为企事业单位和组织机构设计,自动生成结构完整、语言得体、格式规范的正式通知文稿。只需输入主题、核心内容和发布单位,即可快速获得专业水准通知,适用于工作安排、会议通知、活动通告、政策传达等多场景,提高文书效率与准确性。

通知标题

关于召开季度经营分析会的通知(重要)

正文内容

  1. 开头部分:说明通知的背景和目的 为统筹第四季度目标与预算执行,提升经营管理效率与项目推进质量,经研究,决定召开季度经营分析会。请各相关人员严格落实参会与资料准备要求,确保会议务实高效。

  2. 主体部分:分条列项说明具体事项,逻辑清晰 (一)会议时间与地点

  • 时间:2025年11月3日(周一)09:30—11:30
  • 地点:总部A座三层多功能会议室

(二)参会对象

  • 信息部全体及相关项目负责人(以部门通知为准)

(三)主要议程

  1. 经营与成本数据通报
  2. 重点项目里程碑核查
  3. 风险项与资源调度
  4. 分解行动计划与责任落地

(四)准备事项

  • 请携带9—10月数据报表、项目进度简报(不超过10页)、问题与需求清单
  • 请提前10分钟签到,手机调为静音模式
  • 迟到按缺席登记

(五)输出与跟进

  • 会后形成《Q4经营行动清单》
  • 24小时内下发并启动执行
  • 各责任人按节点反馈进度

(六)合规要求

  • 涉及采购、人事或费用调整,须按制度审批
  • 会议资料仅限内部使用,未经授权不得对外传播

(七)请假报备

  • 如遇特殊情况需请假,请在会议前半日内完成报备
  1. 结尾部分:提出执行要求或联系方式 请各参会人员按要求准时到场并携带相关资料,确保会议成果落地。相关事宜请联系:李卓,电话:010-66778866,邮箱:info@yunfan.org。

落款信息

注意事项

  • 资料请按“部门-项目-日期”统一命名,便于会后归档与追踪。
  • 如涉及跨部门协同,请提前与相关部门确认数据口径与时间节点。
  • 与会人员请妥善保管会议资料,严格遵守信息安全与保密要求。

通知标题

关于开展全员消防疏散演练的紧急通知

正文内容

  1. 开头部分 为提升全员火灾应急处置能力,配合园区年度安全检查,经研究决定组织开展全员消防疏散演练。现将有关事项通知如下,请各部门认真落实,确保演练安全有序、取得实效。

  2. 主体部分

  • 一、时间与范围
    • 时间:2025年11月6日(周四)15:00—15:40
    • 范围:覆盖办公区与生产区全体在岗人员
  • 二、演练流程
    • 警报响起 → 就地放下工作 → 按最近安全出口疏散 → 广场集合点集结 → 各部门清点人数 → 复盘讲评
  • 三、参训要求
    • 严禁乘坐电梯,按就近安全出口快速有序撤离
    • 全程佩戴工牌,建议穿着平底鞋
    • 及时关闭电源与气源,落实“人走断电断气”
    • 听从现场引导与口令,不得拍照、直播或提前离岗
    • 外来访客由接待人全程负责疏散与集合
  • 四、考核与保障
    • 演练结果计入年度安全得分
    • 现场医护点与应急器材已就位,遇雨顺延,时间另行通知
  • 五、合规与风险控制
    • 演练期间生产设备按预案停机
    • 如有特殊工序确需不停机,请提前向运营部报备,并安排专人看护,确保风险可控
  1. 结尾部分 请各部门负责人提前组织动员,明确疏散引导与集合清点责任人,提前做好路线熟悉与风险排查,确保演练秩序与效果。相关事宜请及时与联系人沟通确认。

落款信息

  • 发布单位:晨曦运营部
  • 发布日期:2025年10月30日
  • 联系人信息:安保组 刘颖,电话:13500001234

注意事项

  • 演练为警报试鸣与实地疏散,请保持镇定,互相提醒与协助。
  • 个人贵重物品尽量随身携带,避免滞留取物。
  • 各部门请于演练当日14:30前再次检查疏散通道与安全出口是否通畅,无物品遮挡。

通知标题

关于电子发票开票规范与收票要求的通知(通知即刻生效,统一标准自2025年11月1日起执行)

正文内容

  1. 开头部分 为提升结算效率、规范税务合规,现对我中心电子发票的开票与收票提出统一要求。统一标准将于2025年11月1日起正式执行;本通知自发布之日起生效,请各供应商及时准备并严格遵循,确保顺利对账与付款。

  2. 主体部分 一、开票要素

    • 发票抬头须与合同主体一致。
    • 发票内容需包含:项目名称、服务周期、税率与金额明细。
    • 不接受手写或涂改票。
    • 请同步提交发票PDF与XML文件。

    二、递交方式与期限

    • 请登录结算平台,按平台模板上传相关票据与附件。
    • 文件命名规范为:“供应商简称_项目_月份”。
    • 当月票据请于当月25日前完成递交。

    三、审核与回退

    • 财务部将在提交后2个工作日内完成审核。
    • 如信息不全或与要求不符,将退回请及时修改并重新提交。
    • 逾期递交的票据可能影响当月付款安排。

    四、收票渠道

    五、风险与合规

    • 严禁重复、虚假或无合同依据开票。
    • 一经核实,将暂停合作并按合同约定处理。

    六、支持与咨询

    • 如对流程或要素存在疑问,请联系财务部获取模板与示例,支持规范开票与准确递交。
  3. 结尾部分 本通知即刻生效。请各合作方高度重视,严格按照上述要求执行,确保对账与付款顺畅。如需协助,请及时与财务部对接人联系。

落款信息

注意事项

  • 请确保发票抬头、税号、合同编号、金额等信息与合同及结算单一致。
  • PDF与XML文件需与实际开票信息完全一致,确保可识别、可核验。
  • 如遇系统提交异常或信息更正需求,请及时与财务部联系并保留相关截图记录。

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